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集团稽核审计部赴各子公司开展调研
时间:2023-07-10 来源:本站
4月6日,实业单位稽核财务会计部努力完成“有关于进两步起到财务会计督察功用,四轮驱动实业单位内控目标值完成科研”结题,分别为去往再保证信用抵押保障单位、省成长型保证信用抵押保障单位、湘诚保证信用抵押保障单位和经建保证信用抵押保障单位搞好调研材料。
考察调研现场,各子控股集团企业简绍了控股集团企业里面的操纵制作与运转的常见条件,对内容的业务、要点步骤、其主要危险因素点和要点工种采取规章制度风险管控的其主要运转,定量分析了控股集团企业当下里面的操纵运转的不足之处,并对稽核内部的审核部和里面的操纵运转开始提起提出的意见和提醒。稽核内部的审核部就如果进一部发挥出来内部的审核督察能力、改善控股集团整体的内控工作总体水平和四家子控股集团企业采取深入基层洽谈讨论。
通过调研,稽核审计部加深了对各子公司内部控制管理情况的了解,为优化内部控制监督打开了工作思路。调研结束后,稽核审计部将把收集的情况、问题和意见汇总整理,形成调研报告,在下步工作中,积极推进调研成果落地见效。(稽核审计部 供稿)
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